内部会计控制实务

副标题:无

作   者:辛茂荀主编

分类号:

ISBN:9787801126337

微信扫一扫,移动浏览光盘

简介

为了帮助广大会计人员、间计人员及企事业单位领导准确理解和把握《内部会计控制规范》的各项规定,尽快建立健全本单位的内部会计控制制度,我们撰写了《内部会计控制实务》一书。本书在编写过程中,始终坚持理论联系实际、以实际操作为主的原则,并具有一定的前瞻性。 内部会计控制是一个古老而又年轻的课题,说其古老,是因为内部会计控制几乎伴随着私有财产的产生而产生;说其年轻,是因为对这个古老课题的研究一直处在探索之中。 <

目录

前言
第一章 内部会计控制概论
第一节 内部会计控制概述
第二节 内部会计控制的目标
第三节 内部会计控制的原则
第四节 内部会计控制的内容
第五节 内部会计控制的方法
第六节 内部会计控制案例
第二章 货币资金控制
第一节 货币资金概述
第二节 货币资金内部会计控制的内容
第三节 货币资金内部会计控制制度的建立
第四节 货币资金控制的监督检查
第五节 货币资金货币资金控制案例
第三章 实物资产控制
第一节 实物资产概述
第二节 存货内部会计控制的内容
第三节 固定资产内部会计控制的内容
第四节 实物资产内部会计控制制度的建立
第五节 实用资产控制的监督检查
第六节 实物资产控制案例
第四章 对外投资控制
第五章 工程项目控制
第六章 采购与付款控制
第七章 销售与收款控制
第八章 成本费用控制
第九章 筹资控制
第十章 担保控制
第十一章 电算化会计信息系统控制
第十二章 内部会计控制的评价
附录一 内部会计控制规范——基本规范(试行)
附录二 内部会计控制规范——货币资金(试行)
附录三 内部会计控制规范——采购与付款(试行)
附录四 内部会计控制规范——销售与收款(试行)
附录五 内部会计控制规范——工程项目(试行)
主要参考资料

已确认勘误

次印刷

页码 勘误内容 提交人 修订印次

内部会计控制实务
    • 名称
    • 类型
    • 大小

    光盘服务联系方式: 020-38250260    客服QQ:4006604884

    意见反馈

    14:15

    关闭

    云图客服:

    尊敬的用户,您好!您有任何提议或者建议都可以在此提出来,我们会谦虚地接受任何意见。

    或者您是想咨询:

    用户发送的提问,这种方式就需要有位在线客服来回答用户的问题,这种 就属于对话式的,问题是这种提问是否需要用户登录才能提问

    Video Player
    ×
    Audio Player
    ×
    pdf Player
    ×
    Current View

    看过该图书的还喜欢

    some pictures

    解忧杂货店

    东野圭吾 (作者), 李盈春 (译者)

    loading icon